下列用以防止将已付凭证作为第二度申请付款的内部控制程序是(  )。

  • A、凭证由签发票的个别人员编制
  • B、凭证应由两位以上主管核准
  • C、凭证日期和申请付款的日期接近
  • D、签发支票的主管应将支票和凭证相核对,并将凭证和附件加盖“付讫”章予以注销

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